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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0515
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 折纸/封皮纸 | 5 | 140.0 | 晨光/M G\封皮纸 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APYVQ961 打印/复印纸 | 10 | 1990.0 | 晨光/M G\APYVQ961 | 验收通过 | |
| 3 | 妙洁 MDCB100 纸杯 | 10 | 120.0 | 妙洁/magic\MDCB100 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 V4457 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 10 | 205.0 | 维达/Vinda\V4457 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 73345 文件袋 | 10 | 144.0 | 得力/deli\73345 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 订书机 | 2 | 15.8 | 得力/deli\0455 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 B6005 中性笔 | 6 | 105.0 | 晨光/M G\B6005 | 验收通过 | |
| 8 | 起钉器 | 2 | 39.8 | A\B-5 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 25202 档案袋 | 60 | 72.0 | 得力/deli\25202 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 78201 票夹/长尾夹 | 5 | 48.5 | 得力/deli\78201 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9845 文件座/文件架/文件框 | 2 | 29.0 | 得力/deli\9845 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 PK200 笔筒/座/插/架 | 2 | 12.6 | 得力/deli\PK200 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 9863A 印油/印泥/** | 3 | 16.5 | 得力/deli\9863A | 验收通过 | |
| 14 | 得力 580121 剪刀 | 2 | 9.0 | 得力/deli\580121 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 0017 别针/回形针/大头针 | 2 | 5.4 | 得力/deli\0017 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0016 订书钉 | 5 | 21.0 | 得力/deli\0016 | 验收通过 | |
| 17 | 固体胶 | 3 | 4.8 | A\HZHF30011HAHF | 验收通过 | |
| 18 | 广博 A88011 档案盒 | 30 | 270.0 | 广博/Guangbo\A88011 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |