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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8452
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 维达 超韧三层150抽*24包 抽纸 | 1000 | 5000.0 | 维达/Vinda\超韧三层150抽*24包 | 验收通过 | |
| 2 | 编织布/袋 | 500 | 12500.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 围裙 | 200 | 3000.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 围裙 | 200 | 3000.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7709 学生用笔记本 | 800 | 2400.0 | 得力/deli\7709 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |