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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2114
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 MBGRMD3 加韧平底 垃圾袋 中号 3卷/包 | 16 | 192.0 | 妙洁/magic\MBGRMD3 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7092 固体 胶棒 | 30 | 54.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 3 | SENMU 单据 报销 封面 账本/账册 | 20 | 20.0 | SENMU\单据报销封面 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |