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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M112********00002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 16k 日记本/会议记录本 | 无品牌16k | 本 | 2.00 | 10 | 20 |
| 2 | 得力 起钉器 | 得力/deli0231 | 个 | 3.00 | 4 | 12 |
| 3 | 得力/deli 7317 液体胶水 100ML (单位:瓶) | 得力/deli7317 | 瓶 | 2.00 | 5 | 10 |
| 4 | 海歌/Haige 6538-18C厚 1.5公分A4抽杆夹 | 海歌/Haige6538 | 包 | 5.00 | 15 | 75 |
| 5 | 4.5公分宽透明胶带 | 三工牌4807 | 卷 | 2.00 | 5 | 10 |
| 6 | 得力/deli 0018 回形针 | 得力/deli0018 | 盒 | 2.00 | 2 | 4 |
| 7 | 得力/deli 0325 订书机 | 得力/deli0325 | 台 | 2.00 | 10 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 江炜
联系电话: ****009****
传真:
地址: **镇犹江大道30号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市******社保局楼下