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一、采购人名称: ****(二级预算单位)
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****(二****超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1K297****251801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 27018 文件夹 | 得力/deli27018 | 盒 | 4.00 | 45 | 180 |
| 2 | 晨光 AGPA2909 中性笔 | 晨光/M GAGPA2909 | 盒 | 6.00 | 30 | 180 |
| 3 | 得力 5694 档案盒 | 得力/deli5694 | 件 | 3.00 | 60 | 180 |
| 4 | 得力 NS316 记事本 | 得力/deliNS316 | 本 | 4.00 | 30 | 120 |
| 5 | 得力 53579 得力/deli 502强力胶快干防堵塞胶头设计50G/瓶 53579胶水 | 得力/deli53579 | 瓶 | 2.00 | 9 | 18 |
| 6 | 得力 30205 得力30205封箱胶带48mm*100y*50um(6卷/筒) | 得力/deli30205 | 卷 | 2.00 | 36 | 72 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****(二级预算单位)
联系人: 张小娜
联系电话: 152****7110
传真:
地址: ****机关
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: