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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2436
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 恒源 HY1809 档案袋 | 4000 | 3600.0 | 恒源\HY1809 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5591 文件袋 | 5 | 14.0 | 得力/deli\5591 | 验收通过 | |
| 3 | 小钢炮 70g A4 打印/复印纸 | 1 | 220.0 | 小钢炮\70g A4 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ABS92629 订书钉 | 6 | 12.0 | 晨光/M G\ABS92629 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6817 记号笔 | 1 | 20.0 | 得力/deli\6817 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 B3636 票夹/长尾夹 | 1 | 12.5 | 齐心/Comix\B3636 | 验收通过 | |
| 7 | 齐心 GP352 中性笔 | 1 | 28.0 | 齐心/Comix\GP352 | 验收通过 | |
| 8 | 齐心 GP317 中性笔 | 1 | 26.5 | 齐心/Comix\GP317 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |