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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4612
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ABS92739 票夹/长尾夹 | 1 | 14.0 | 晨光/M G\ABS92739 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS92742 票夹/长尾夹 | 4 | 40.0 | 晨光/M G\ABS92742 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 国旗 | 1 | 25.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ARL960B7 各类尺/三角板 | 1 | 2.0 | 晨光/M G\ARL960B7 | 验收通过 | |
| 5 | 美外 灯笼 | 4 | 480.0 | 美外\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 AJD97395 双面胶带 | 2 | 3.0 | 晨光/M G\AJD97395 | 验收通过 | |
| 7 | 中华牌 101 2B 铅笔 | 1 | 10.0 | 中华牌\101 2B | 验收通过 | |
| 8 | 润本 无型号 蚊香/蚊香液 | 8 | 96.0 | 润本/RUNBEN\无型号 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |