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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2218
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S33 宝珠/走珠/签字笔 | 110 | 220.0 | 得力/deli\S33 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7635 胶装本 工作笔记本 日记本 12本装 | 110 | 220.0 | 得力/deli\7635 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 63479 文件袋 拉链文件袋 | 110 | 297.0 | 得力/deli\63479 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |