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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8510
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 厨乐 498****6161 汤碗 | 70 | 420.0 | 厨乐\498****6161 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 5号 普通干电池 电池 | 200 | 500.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 DT3200 抽纸 | 168 | 2503.2 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT3200 | 验收通过 | |
| 4 | 榄菊 无烟加大盘蚊香10单圈 蚊香/蚊香液 | 50 | 250.0 | 榄菊/Lanju\无烟加大盘蚊香10单圈 | 验收通过 | |
| 5 | 维达/Vinda 200g 4层 10卷 卷筒纸 | 120 | 3600.0 | 维达/Vinda\200g 4层 10卷 | 验收通过 | |
| 6 | 怡宝 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水/纯净水 | 50 | 1400.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*24 | 验收通过 | |
| 7 | 矿泉水/纯净水 怡宝/C'estbon 饮用纯净水 350ml*24 | 70 | 1820.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 350ml*24 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 63102 文件夹 | 100 | 300.0 | 得力/deli\63102 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5302 文件夹 | 60 | 480.0 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 10 | 华南 耐油橡胶手套 | 15 | 75.0 | 华南\橡胶手套 | 验收通过 | |
| 11 | 罗氏 GP-2009 中性笔 | 60 | 450.0 | 罗氏\GP-2009 | 验收通过 | |
| 12 | 星宇 通用手套 | 50 | 125.0 | 星宇\无型号 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 5953 档案袋 | 300 | 300.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 0012﹒ 订书钉 | 100 | 200.0 | 得力/deli\0012﹒ | 验收通过 | |
| 15 | 得力 活页替芯 | 15 | 480.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 16 | 枪手 杀虫剂 | 20 | 500.0 | 枪手/GUNNER\600ml*无味 | 验收通过 | |
| 17 | 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 | 15 | 180.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 18 | 金**美 抹布 | 20 | 200.0 | 金**美\RM10716 | 验收通过 | |
| 19 | 无品牌 垃圾袋 | 60 | 900.0 | 无品牌\55 | 验收通过 | |
| 20 | 无品牌 垃圾袋 | 180 | 1080.0 | 无品牌\35 | 验收通过 | |
| 21 | 金**美 水桶 | 7 | 154.0 | 金**美\RM40113 | 验收通过 | |
| 22 | ** 3192 热水壶 | 3 | 258.0 | **\3192 | 验收通过 | |
| 23 | 龙集 LJ-8817B 电热水壶 | 5 | 525.0 | 龙集\LJ-8817B | 验收通过 | |
| 24 | 好媳妇胶棉拖把 | 5 | 275.0 | 好媳妇\3596 | 验收通过 | |
| 25 | 妙洁塑杯80只*206ml | 168 | 2016.0 | 妙洁/magic\MDPD80-TR(S) | 验收通过 | |
| 26 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |