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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M112********00206
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8725 磁性贴 | 得力/deli8725 | 件 | 2.00 | 23.8 | 47.6 |
| 2 | 得力 9位自动印章/号码机 | 得力/deli7509 | 个 | 2.00 | 86 | 172 |
| 3 | 齐心 B3739 印油/印泥 | 齐心/ComixB3739 | 瓶 | 7.00 | 9 | 63 |
| 4 | 得力 9864ES ** | 得力/deli9864ES | 盒 | 7.00 | 11 | 77 |
| 5 | 得力 DL-1511 专用计算器 | 得力/deliDL-1511 | 个 | 2.00 | 65 | 130 |
| 6 | 晨光 AW97048 胶水 | 晨光/M GAW97048 | 支 | 20.00 | 3 | 60 |
| 7 | 得力 33497 高透明胶带 | 得力/deli33497 | 件 | 5.00 | 52 | 260 |
| 8 | 得力 30404 双面胶带 | 得力/deli30404 | 卷 | 20.00 | 2 | 40 |
| 9 | 得力 22010 记账凭证封面 | 得力/deli22010 | 包 | 5.00 | 18 | 90 |
| 10 | 得力 5623ES 55mm档案盒 | 得力/deli5623ES | 个 | 30.00 | 11 | 330 |
| 11 | 得力 9181 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9181 | 个 | 5.00 | 52 | 260 |
| 12 | 晨光 K35 中性笔 | 晨光/M GK35 | 盒 | 22.00 | 21 | 462 |
| 13 | 得力 0050 订书钉 | 得力/deli0050 | 盒 | 20.00 | 5 | 100 |
| 14 | 得力 5253 文件夹 | 得力/deli5253 | 件 | 10.00 | 26 | 260 |
| 15 | 得力 5536 文件夹 | 得力/deli5536 | 包 | 10.00 | 8 | 80 |
| 16 | 得力 63755 笔记本电脑包 公文包 事务包 | 得力/deli63755 | 个 | 7.00 | 42 | 294 |
| 17 | 得力 8383 牛皮纸档案袋 | 得力/deli8383 | 包 | 20.00 | 8.8 | 176 |
| 18 | 3M 654S 便签本 | 3M654S | 袋 | 10.00 | 5 | 50 |
| 19 | 申士 7012 会议记录本 | 申士/SNSIR7012 | 本 | 60.00 | 26 | 1560 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭忠阳
联系电话: ****972****
传真:
地址: 长征广场东路130号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县贡江镇贡江新村2号安置地103号
附件信息: