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订单:****,于:2025-11-24 10:55进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-**区-****开发区**街道金信﹒御花园3号楼1-2层商业0005
成交金额:720.00,大写(人民币):柒佰贰拾元整
| 1 | 胶水 | 国产 发泡胶 胶水 | 国产 | 发泡胶 | 10 | ¥20.0000 | ¥200.00 |
| 2 | 胶带 | 国产 反光条 胶带 | 国产 | 反光条 | 5 | ¥20.0000 | ¥100.00 |
| 3 | 胶带 | 国产 45190 胶带 | 国产 | 45190 | 5 | ¥10.0000 | ¥50.00 |
| 4 | 绳子 | 国产 黑板擦 黑板擦 黑板擦 黑板擦 不含 绳子 | 国产 | 黑板擦 黑板擦 黑板擦 黑板擦 不含 | 50 | ¥3.5000 | ¥175.00 |
| 5 | 绳子 | 国产 84消毒液 84消毒液 84消毒液 84消毒液 84消毒液 84消毒液 84消毒液 绳子 | 国产 | 84消毒液 84消毒液 84消毒液 84消毒液 84消毒液 84消毒液 84消毒液 | 30 | ¥2.0000 | ¥60.00 |
| 6 | 胶水 | 得力/deli 胶棒 胶棒 胶棒 胶棒 胶棒 单位:个 胶水 | 得力/deli | 胶棒 胶棒 胶棒 胶棒 胶棒 单位:个 | 60 | ¥2.0000 | ¥120.00 |
| 7 | 订书钉 | 国产 订书针订书针 订书钉 | 国产 | 订书针订书针 | 10 | ¥1.5000 | ¥15.00 |
联系人:王春波
联系方式:150****4271
采购单位:****
2025年11月24日