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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:哈力
项目联系电话:0999-****258
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654027
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**县阔克阿尕什街二环路
采购单位联系人和联系方式:孟克:132****5123
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****7812B
采购单位预算编码:121001
三、成交信息
成交日期:2025年11月24日
总成交金额(元):5455 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区********政府 | 5455.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 5925 档案盒 | 得力/deli | 5925 | 35 | 45.0 | 1575.0 | |
| 2 | 得力 7093 胶棒 | 得力/deli | 7093 | 20 | 9.0 | 180.0 | |
| 3 | 东芝/TOSHIBA 1640C-5K 墨粉/碳粉 | 东芝/TOSHIBA | 1640C-5K | 8 | 150.0 | 1200.0 | |
| 4 | 啄木鸟 DVD+RW 50片桶装 光盘 | 啄木鸟/PLOVER | DVD+RW 50片桶装 | 12 | 150.0 | 1800.0 | |
| 5 | 得力 0021 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0021 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
| 6 | 晨光 2B 铅笔 | 晨光/M G | 2B | 3 | 10.0 | 30.0 | |
| 7 | 晨光/M G ADM92960 档案袋 | 晨光/M G | ADM92960 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
| 8 | 联想 633 墨盒 | 联想/lenovo | 633 | 1 | 420.0 | 420.0 | |
| 9 | 胶带/胶纸/胶条 得力/deli 30249 超市封箱胶带 | 得力/deli | 30249 | 10 | 7.0 | 70.0 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: