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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4309
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 理想 S-7040C 版纸 | 6 | 3810.0 | 理想/riso\S-7040C | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 万用手册 | 4 | 100.0 | 晨光/M G\ASC99373 | 验收通过 | |
| 3 | 南亚 保鲜膜45cm*300m 保鲜膜/保鲜袋 | 6 | 270.0 | 南亚\保鲜膜45cm*300m | 验收通过 | |
| 4 | 兄弟 DR-2350 硒鼓 | 5 | 975.0 | 兄弟/BROTHER\DR-2350 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 档案夹 | 5 | 100.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 6 | 冰禹 BYrl-25 扫把 | 60 | 300.0 | 冰禹\BYrl-25 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 5 | 100.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8555 票夹/长尾夹 | 5 | 75.0 | 得力/deli\8555 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 | 1 | 18.0 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 G-5 替芯/铅芯 | 15 | 270.0 | 晨光/M G\G-5 | 验收通过 | |
| 11 | GN-218 电源插座 | 6 | 720.0 | 公牛/BULL\GN-218 | 验收通过 | |
| 12 | 闪迪 CZ73 U盘 | 3 | 465.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 13 | 闪迪 CZ73 U盘 | 2 | 170.0 | 闪迪/Sandisk\CZ73 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 7102 胶水 | 3 | 90.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |