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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4375
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 85613 电热水壶304不锈钢自动断电保温开水壶 白色 1.7L | 1 | 148.0 | 得力/deli\85613 | 验收通过 | |
| 2 | 博文 18120 黑色皮面会议记录本 B5 | 5 | 89.0 | 博文/bowen\18120 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 Q7 晨光(M G)文具Q7/0.5mm红色中性笔 子弹头签字笔 12支/盒 | 1 | 12.0 | 晨光\Q7 | 验收通过 | |
| 4 | 三木 6043 三木/SUNWOOD 6043 10只装A4牛皮纸档案袋180g侧宽2.7cm标书合同文件袋 | 2 | 16.0 | 三木/Sunwood\6043 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g瓶 清洁抑菌99.9% 滋润保湿 泡沫丰富 易冲洗 抑菌洗手液 | 1 | 14.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 10 | 120.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |