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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2516001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 先锋 台式电脑内置刻录机 光盘袋 刻录机 台式电脑内置机SATA | 先锋/pioneer台式电脑内置刻录机 | 个 | 1.00 | 260 | 260 |
| 2 | 得力 63209 档案盒 55mm | 得力/deli63209 | 个 | 9.00 | 15 | 135 |
| 3 | 联想 LT2641H 墨粉/碳粉 | 联想/lenovoLT2641H | 个 | 1.00 | 285 | 285 |
| 4 | 联想 DVD+RW 光盘 DVD+RW | 联想/lenovoDVD+RW | 盒 | 10.00 | 6 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王成
联系电话: 132****6381
传真:
地址: ****明珠路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: