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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8505
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 千鸿 QH-01036塑料盆脸盆 | 2 | 20.0 | 千鸿\QH-01036 | 验收通过 | |
| 2 | 欧沐嘉优品 E600 系列平板拖把PT10 | 1 | 55.0 | 欧沐嘉优品\E600 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S858 直液式宝珠/走珠/签字笔 | 24 | 48.0 | 得力/deli\S858 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9848 文件座/文件架/文件框 | 4 | 80.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 5 | 蛇皮包裹袋/编织袋 | 44 | 88.0 | 无品牌\蛇皮编织袋 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8383 档案袋 | 20 | 190.0 | 得力/deli\8383 | 验收通过 | |
| 7 | 公牛 UUA123 电源插座-1.5M | 5 | 325.0 | 公牛/BULL\UUA123 | 验收通过 | |
| 8 | 西玛 6585 干部人事档案盒 | 20 | 260.0 | 西玛/simaa\6585 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5683 档案盒 | 36 | 288.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |