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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3878
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 39 | 195.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 2 | 立白 去油王餐具净 5kg*3 洗洁精 | 20 | 1400.0 | 立白/Liby\去油王餐具净 5kg*3 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5604 档案盒 | 30 | 600.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 4 | 罗氏 2097 中性笔 | 20 | 660.0 | 罗氏\2097 | 验收通过 | |
| 5 | 威克多 大师9号 羽毛球 | 10 | 660.0 | 威克多/VICTOR\大师9号 | 验收通过 | |
| 6 | 红双喜 3020 羽毛球拍 | 10 | 1200.0 | 红双喜/DHS\3020 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |