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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2871
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9522 票夹中号 | 20 | 180.0 | 得力/deli\9522 | 验收通过 | |
| 2 | 得印 1263聘书芯 | 15 | 150.0 | 得印/Befon\1263 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 73612 4k素描纸绘画纸160g 20张/包 | 12 | 162.0 | 得力/deli\73612 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 83638 A3硬卡纸 | 5 | 150.0 | 得力/deli\83638 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 70802-24 马克笔 | 8 | 240.0 | 得力/deli\70802-24 | 验收通过 | |
| 6 | 宝克 MP2923-36 马克笔 | 4 | 200.0 | 宝克/Baoke\MP2923-36 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7090 固体胶 胶棒 | 1 | 35.0 | 得力/deli\7090 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6039 剪刀(混)(把) | 15 | 150.0 | 得力/deli\6039 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |