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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3658
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 2086 小号铝合金护套美工刀壁纸刀裁纸刀 办公用品 白色 | 1 | 4.0 | 得力/deli\2086 | 验收通过 | |
| 2 | 金士顿 DT100G3 U盘 | 1 | 68.0 | 金士顿/Kingston\DT100G3 | 验收通过 | |
| 3 | 金利文 档案盒文件盒塑料文件盒资料盒人事档案盒55CM | 2 | 20.0 | 金利文\55CM | 验收通过 | |
| 4 | 得力7102型固体胶 12支/盒 | 1 | 16.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮 蓝月亮/Blue moon 洗手液 芦荟抑菌洗手液500g瓶 | 2 | 30.0 | 蓝月亮/Blue moon\洗手液 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光(M G)ABS92899不锈钢订书钉12号订书钉订书针 24/6订书钉【10盒装】 | 1 | 56.0 | 晨光/M G\ABS92899 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光(M G)文具125ml高粘度液体胶 办公快干耐用胶水 学生手工黏胶(软胶头涂抹均匀) AWG97003【12支装】 | 1 | 39.0 | 晨光/M G\AWG97003 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |