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****(****基地)****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****(****基地)****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:余筠(网超等)
项目联系电话:0991-****379
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:659900
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****(****基地)
采购单位地址:**区**路1108
采购单位联系人和联系方式:余筠(网超等):191****6536
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****63916
采购单位预算编码:043002
三、成交信息
成交日期:2025年11月25日
总成交金额(元):1113.4 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市****市****电脑城222号 | 1113.4 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 得力 0421 订书机 | 得力/deli | 0421 | 5 | 13.0 | 65.0 | |
| 2 | 得力 P0012S 装订线材 | 得力/deli | P0012S | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 3 | 得力 3176 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 3176 | 4 | 22.0 | 88.0 | |
| 4 | 得力 S782 替芯/铅芯 | 得力/deli | S782 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
| 5 | 齐心 晶纯A4 70g 打印/复印纸 | 齐心/Comix | 晶纯A4 70g | 3 | 200.0 | 600.0 | |
| 6 | 得力 7156 贴纸 | 得力/deli | 7156 | 3 | 3.0 | 9.0 | |
| 7 | 得力 S01 水笔 | 得力/deli | S01 | 2 | 26.0 | 52.0 | |
| 8 | 格之格 NT-DH232C 硒鼓 | 格之格 | NT-DH232C | 1 | 185.0 | 185.0 | |
| 9 | 得力 S656 中性笔 | 得力/deli | S656 | 24 | 1.6 | 38.4 | |
| 10 | 得力 5854 名片盒/本/夹/册 | 得力/deli | 5854 | 2 | 13.0 | 26.0 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: