开启全网商机
登录/注册
| 项目名称 | ****2024年专项审计 | 项目编码 | **** |
| 单位 | 成****服务中心 | 发布时间 | 2025-11-25 |
| 项目负责人 | 李虹 | 项目标的(万元) | 4,638.00 |
| 预计服务金额(元) | 29,000.00 | 提供服务的机构数量 | 1 |
| 服务开始时间 | 2025-11-26 | 服务结束时间 | 2025-12-31 |
| 竞投结束时间 | 2025-11-27 | 开标时间标书代写 | 2025-11-28 |
| 选取方式 | 项目竞投 | 所需服务事项 | 内部控制审计 专项审计 绩效评价 其他会计服务 |
| 项目要求 | 具有证券资质 满足所有服务事项 无失信记录 过滤三年内交易过的机构 | ||
| 服务内容 | 1.项目预算全过程审计 2.****政府采购情况审计 3. 国有资产的管理使用情况审计 4. 内控制度建设及贯彻落实情况审计 5.预算收支审计 6.对各类交易保证金专项审计(单独出具审计报告) | ||
| 所需服务机构类型 | ****事务所 | ||
| 要求说明 | 1.重点审计项目立项审批、预算申报、绩效管理、招标采购、合同签订、项目调整、完工验收、资金支付等全过程执行管理情况。2.****政府采购预算;****政府采购制度执行;是否按规定的采购方****政府采购;是否存在化整为零、分解整体项目、增加采购批次等情况;政府采购合同履行情况和采购资金拨付是否符合规定。3.重点审计新购置的资产是否及时入账,账实是否相符,资产的报损、报废、变卖是否履行审批程序及货币资**全性等问题,揭露和反映出借、侵吞、贱卖、流失国有资产等问题。4.重点审计是否建立健全各项内部控制制度;制度与制度之间的衔接是否紧密协调,执行是否有效,结果是否达到预期目的;内部控制制度是否相互制约,是否建立健全不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督机制;对内部控制建设情况进行评估。5.重点审计部门预算编制及其执行情况、中心经费收支情况、非税收入上缴情况、决算草案编报情况、预算绩效管理情况、是否存在拖欠企业账款等情况。6.重点审计保证金是否按相关制度执行。 根据上述审计情况,出具2024年项目、收支及内控专项审计报告和交易保证金专项审计报告。 | ||
| 投标资料清单说明 | 联系人:刘老师,联系方式:****7896,邮箱:****@qq.com。意向单位请将报价单加盖公章后发送至本邮箱。 | ||
| 备注 | 联系人:刘老师,联系方式:****7896,邮箱:****@qq.com。意向单位请将报价单加盖公章后发送至本邮箱。 |