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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0546
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 利得 Ld099 垃圾袋 50cm*60cm | 100 | 400.0 | 利得\Ld099 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3753 U盘 32G | 5 | 275.0 | 得力/deli\3753 | 验收通过 | |
| 3 | 富强 AA230ml 一次性杯子50只 | 48 | 576.0 | 富强\AA230ml | 验收通过 | |
| 4 | 得力 1619 语音计算器(银)(台) | 5 | 300.0 | 得力/deli\1619 | 验收通过 | |
| 5 | 南孚 7号 电池2粒 七号碱性 | 24 | 144.0 | 南孚/NANFU\7号 | 验收通过 | |
| 6 | 申士 7018 职场会议记事本 | 20 | 300.0 | 申士/SNSIR\7018 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8552 彩色长尾票夹 | 20 | 360.0 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 8 | 现代美 GP-777 中性笔 | 30 | 900.0 | 现代美\GP-777 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5683 档案盒(蓝) | 24 | 264.0 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |