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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2307
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年11月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9574 垃圾袋 | 50 | 225.0 | 得力/deli\9574 | 验收通过 | |
| 2 | 九阳 JYK-17C15 电水壶 | 1 | 110.0 | 九阳/Joyoung\JYK-17C15 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30401 胶带/胶纸/胶条 | 10 | 10.0 | 得力/deli\30401 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 7011 纸杯 | 6 | 60.0 | 妙洁/magic\7011 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABB93097 风琴包/事务包 | 10 | 180.0 | 晨光/M G\ABB93097 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S02 中性笔 | 240 | 600.0 | 得力/deli\S02 | 验收通过 | |
| 7 | 广博 信纸 | 20 | 30.0 | 广博/Guangbo\GB16219 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 牛皮信封 | 10 | 50.0 | 得力/deli\3423 | 验收通过 | |
| 9 | 茶花 B2804P-2 收纳箱/盒/袋 | 9 | 540.0 | 茶花\B2804P-2 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |