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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N584********255201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 飞球 无型号 机械门锁 | 飞球无型号 | 套 | 10.00 | 58 | 580 |
| 2 | 图形品牌 沙/石 石灰 | 图形品牌4351 | 公斤 | 20.00 | 3.75 | 75 |
| 3 | 洁冠 厨房家电配件不锈钢水龙头 | 洁冠4分 | 个 | 30.00 | 6 | 180 |
| 4 | 驼铃纵横 QJGJ1826 扫把 | 驼铃纵横QJGJ1826 | 把 | 4.00 | 25 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 努尔兰
联系电话: 198****5933
传真:
地址: **市**岱镇三段村
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: