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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********258003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 惠普 DVD+RW 光盘 | 惠普/HPDVD+RW | 盒 | 2.00 | 50 | 100 |
| 2 | 飚王 SED001 刻录机 | 飚王/SSKSED001 | 台 | 7.00 | 230 | 1610 |
| 3 | 先科无线麦克风 电脑麦克风/话筒 | 先科/SAST先科无线麦克风 | 套 | 1.00 | 370 | 370 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 帕提曼
联系电话: 155****7323
传真:
地址: ******服务中心
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: