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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1U863****25801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 DL8030 各类尺/三角板 | 得力/deliDL8030 | 把 | 2.00 | 6.7 | 13.4 |
| 2 | 金号毛巾 纯棉毛巾 毛巾/面巾/方巾 | 金号毛巾纯棉毛巾 | 条 | 2.00 | 9.7 | 19.4 |
| 3 | 美的 MK-SH20M121 电热水壶 | 美的/MideaMK-SH20M121 | 个 | 1.00 | 170 | 170 |
| 4 | 晨光 YD-919 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYD-919 | 包 | 4.00 | 5.6 | 22.4 |
| 5 | 得力 7536 橡皮擦(白)(块) | 得力/deli7536 | 块 | 10.00 | 0.43 | 4.3 |
| 6 | 得印 70g A4复印纸 打印/复印纸 | 得印/Befon70g A4复印纸 | 箱 | 2.00 | 185 | 370 |
| 7 | 得力 NS722 铅笔 每盒10支 | 得力/deliNS722 | 盒 | 10.00 | 8 | 80 |
| 8 | 西玛 6504 单据/收据/凭证 记账凭证封面(每包50套) | 西玛/simaa6504 | 包 | 2.00 | 25 | 50 |
| 9 | 得力 5240 40页资料册(蓝)(本) | 得力/deli5240 | 本 | 10.00 | 12 | 120 |
| 10 | 晨光 AWG97034 晨光弯头胶水AWG97034 | 晨光/M GAWG97034 | 支 | 6.00 | 3 | 18 |
| 11 | 晨光 晨光/M G 三联多栏收据APYXNK71 54K带垫板 10本/件 1件装 | 晨光/M GAPYXNK71 | 件 | 2.00 | 19.4 | 38.8 |
| 12 | 得力 7123 胶棒 | 得力/deli7123 | 个 | 12.00 | 3.9 | 46.8 |
| 13 | 得力 30369单卷装 得力/deli 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30369单卷装 | 个 | 2.00 | 7 | 14 |
| 14 | 得力/deli 14608自动财务装订机(白)(单位:台) | 得力/deli14608 | 台 | 2.00 | 1840 | 3680 |
| 15 | 晨光多功能****办公室桌面摆件简约个性大容量收纳盒 | 晨光/M GABT98401 | 个 | 2.00 | 10 | 20 |
| 16 | 得力 9892 秒干**(红)(只) | 得力/deli9892 | 只 | 2.00 | 11 | 22 |
| 17 | 得力/deli 2047 美工刀(混)(把) | 得力/deli2047 | 把 | 2.00 | 12 | 24 |
| 18 | 得力 6048 得力6048剪刀(混)(把) | 得力/deli6048 | 把 | 2.00 | 9.8 | 19.6 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李庆伟
联系电话: 138****1661
传真:
地址: **省**市**县诚美路**定大**
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: