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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N413********252401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM94818 档案盒 | 晨光/M GADM94818 | 个 | 15.00 | 12 | 180 |
| 2 | 理光 DX2430MC 板纸 版纸 | 理光/RICOHDX2430MC | 卷 | 20.00 | 100 | 2000 |
| 3 | 理光 DX 3442C 印纸油墨 油墨 | 理光/RICOHDX 3442C | 支 | 40.00 | 75 | 3000 |
| 4 | 公牛 其它插座 插排 | 公牛/BULLGN-B5080 | 个 | 2.00 | 85 | 170 |
| 5 | 珠江 水桶 水桶 水桶 | 珠江水桶 | 个 | 4.00 | 20 | 80 |
| 6 | **扫把 大扫把 | 无品牌**扫把 | 把 | 15.00 | 30 | 450 |
| 7 | 金鹿 文稿纸/草稿纸 新闻纸 书写纸 一体机纸 | 金鹿8K 16K | 箱 | 10.00 | 180 | 1800 |
| 8 | 得力 63108 报告夹 | 得力/deli63108 | 个 | 30.00 | 2 | 60 |
| 9 | 得力 6055 剪刀 | 得力/deli6055 | 把 | 2.00 | 15 | 30 |
| 10 | 金号 G1808 毛巾/面巾/方巾 | 金号G1808 | 件 | 14.00 | 16 | 224 |
| 11 | 得力 7402 打印/复印纸 | 得力/deli7402 | 包 | 6.00 | 185 | 1110 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李英志
联系电话: 133****5363
传真:
地址: 联合乡**村苗家围子屯
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: