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一、 *采购人名称: ****(****监督站)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0497
五、 *验收单位: ****(****监督站)
六、 *验收日期: 2025年11月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洗漱包 | 100 | 1680.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 2 | 桌游卡牌 | 2200 | 3960.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 3 | 手电筒 | 100 | 1100.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 4 | 收纳箱/盒/袋 | 2100 | 5880.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 5 | 呼啦圈 | 100 | 1750.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 6 | 枕头/枕芯/保健枕/颈椎枕 | 100 | 2840.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 7 | 计时器/计步器 | 100 | 2280.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 8 | 美工刀 | 2200 | 2200.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 9 | 收纳箱/盒/袋 | 100 | 550.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 10 | 毛巾/面巾/方巾 | 100 | 500.0 | 按需\按需 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |