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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2809
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 罗氏 GP-2009 GP-2009 中性笔 | 36 | 28.8 | 罗氏\GP-2009 | 验收通过 | |
| 2 | 百利文 B0045 透明文件袋 | 44 | 35.2 | 百利文\B0045 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7655 记事本 | 40 | 40.0 | 得力/deli\7655 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7103 高粘度PVA 胶棒36g | 10 | 20.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 5 | 壹品骄 胶带4 胶带/胶纸/胶条 | 4 | 24.0 | 壹品骄\胶带4 | 验收通过 | |
| 6 | 贵鑫 84消毒液500g 多用途清洁剂 | 60 | 96.0 | 贵鑫\84消毒液500g | 验收通过 | |
| 7 | 申士 8125 PU/PVC笔记本 | 20 | 200.0 | 申士/SNSIR\8125 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 5号2粒装 普通干电池 | 5 | 20.0 | 南孚/NANFU\5号2粒装 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8556 60只15mm彩色长尾夹票夹 6#金属燕尾夹票据夹子 办公用品 | 2 | 14.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |