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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N057********2515401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 妙洁 圣诞用品/礼品/装饰品 一次性纸杯 | 妙洁/magic纸杯 | 个 | 10000.00 | 0.26 | 2600 |
| 2 | 雅高 平板拖把 | 雅**板拖把 | 把 | 55.00 | 40 | 2200 |
| 3 | 指甲刀套装 指甲刀/指甲钳 指甲刀套盒 | 无品牌指甲刀套装 | 套 | 1444.00 | 25 | 36100 |
| 4 | 常 规 圣诞用品/礼品/装饰品 不锈钢油壶 | 无品牌常 规 | 件 | 100.00 | 20 | 2000 |
| 5 | 2 圣诞用品/礼品/装饰品 抽纸 | 无品牌2 | 件 | 2000.00 | 3.5 | 7000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 毛宁
联系电话: 199****7280
传真:
地址: **东路96号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: