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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0333
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金荷 A4 80g 500张/包 10包 打印/复印纸 80克 | 3 | 810.0 | 金荷\A4 80g 500张/包 10包 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S85 水笔 中性笔 水性笔 0.5mm 12支 | 15 | 450.0 | 得力/deli\S85 | 验收通过 | |
| 3 | 联想 LT2451 硒鼓 粉盒 | 3 | 660.0 | 联想/lenovo\LT2451 | 验收通过 | |
| 4 | 公牛 GN-M1220 接线板 插线板 | 5 | 175.0 | 公牛/BULL\GN-M1220 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 63200 档案盒 | 11 | 165.0 | 得力/deli\63200 | 验收通过 | |
| 6 | 爱国者 U350 U盘 优盘 32G | 8 | 272.0 | 爱国者/aigo\U350 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |