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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6969
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 向物 取暖用品 | 32 | 2624.0 | 向物/SOTHING\加热桌垫 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 胶棉拖把 | 2 | 138.0 | 妙洁/magic\38cm | 验收通过 | |
| 3 | 齐心 MK803-X 记号笔/粗笔 | 10 | 240.0 | 齐心/Comix\MK803-X | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 B3828N 订书机 | 2 | 25.0 | 齐心/Comix\B3828N | 验收通过 | |
| 5 | 威猛先生 洁厕液480g 洁厕剂 | 10 | 128.0 | 威猛先生/Mr Muscle\洁厕液480g | 验收通过 | |
| 6 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 | 1 | 180.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9146 笔筒/座/插/架 | 10 | 149.0 | 得力/deli\9146 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 5604 档案盒 | 60 | 900.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 7194 商标纸/标签纸 | 10 | 120.0 | 得力/deli\7194 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 30 | 45.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 11 | 心相印 DT200 抽纸 | 5 | 725.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 12 | 齐心 A1248 档案盒 | 60 | 480.0 | 齐心/Comix\A1248 | 验收通过 | |
| 13 | 齐心 A1249 档案盒 | 60 | 540.0 | 齐心/Comix\A1249 | 验收通过 | |
| 14 | 齐心 C-837H 电子计算器 | 5 | 75.0 | 齐心/Comix\C-837H | 验收通过 | |
| 15 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 20 | 200.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 20 | 180.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 17 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 20 | 230.0 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 MG-666 中性笔 | 8 | 384.0 | 晨光/M G\MG-666 | 验收通过 | |
| 19 | 茶花 脸盆 | 10 | 100.0 | 茶花\脸盆 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |