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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N740********251
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 汉高百特 PBSE11GC 胶棒 固体胶胶棒白色浆糊学生办公文具贴纸DIY手工纸卡纸张高粘度11g | 汉高百特/PrittPBSE11GC | 根 | 10.00 | 5 | 50 |
| 2 | 得力 5685 档案盒 得力(deli)100mm单只装A4粘扣档案盒塑料文件盒 财会文件收纳资料盒 办公用品 5685 蓝色 | 得力/deli5685 | 只 | 30.00 | 17 | 510 |
| 3 | 南孚 LR03 AAA聚能环 普通干电池 | 南孚/NANFULR03 AAA聚能环 | 板 | 6.00 | 4 | 24 |
| 4 | 闪迪 SDCZ810-64G-Z46 U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ810-64G-Z46 | 个 | 2.00 | 90 | 180 |
| 5 | 公牛 GN-109K 电源插座 | 公牛/BULLGN-109K | 件 | 2.00 | 110 | 220 |
| 6 | 得力 S18 中性笔 | 得力/deliS18 | 盒 | 6.00 | 30 | 180 |
| 7 | 卓达印章 46045 印油/印泥/** | 卓达印章/TRODAT46045 | 只 | 4.00 | 30 | 120 |
| 8 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli0478 | 个 | 2.00 | 28 | 56 |
| 9 | 得力 1555 电子计算器 | 得力/deli1555 | 个 | 2.00 | 55 | 110 |
| 10 | 晨光 APYRA609 档案袋 | 晨光/M GAPYRA609 | 个 | 50.00 | 1 | 50 |
| 11 | 得力 5538 报告夹 | 得力/deli5538 | 个 | 50.00 | 1 | 50 |
| 12 | 得力 0027 订书钉 | 得力/deli0027 | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 13 | 得力 8564 票夹/长尾夹 | 得力/deli8564 | 筒 | 6.00 | 10 | 60 |
| 14 | 得力 5683 档案盒 | 得力/deli5683 | 个 | 30.00 | 7 | 210 |
| 15 | 得力 7789 打印/复印纸 | 得力/deli7789 | 箱 | 7.00 | 190 | 1330 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 崔丽娜
联系电话: 132****4477
传真:
地址: **东路147号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: