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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M112********00420
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APY4K18HC 本子 | 晨光/M GAPY4K18HC | 本 | 30.00 | 16.5 | 495 |
| 2 | 得力 NS037-B 橡皮/橡皮擦 | 得力/deliNS037-B | 个 | 10.00 | 9.9 | 99 |
| 3 | 得力 8900 笔筒/座/插/架 | 得力/deli8900 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 4 | 得力 3427 信纸 | 得力/deli3427 | 本 | 30.00 | 20 | 600 |
| 5 | 得力 79519 套尺 | 得力/deli79519 | 套 | 10.00 | 6.8 | 68 |
| 6 | 得力 8149 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli8149 | 只 | 10.00 | 7 | 70 |
| 7 | 得力 63113 文件夹 | 得力/deli63113 | 个 | 30.00 | 13.5 | 405 |
| 8 | 得力 5925 档案盒 | 得力/deli5925 | 个 | 100.00 | 4.5 | 450 |
| 9 | 得力 3479 单据/收据/凭证 | 得力/deli3479 | 本 | 20.00 | 4.5 | 90 |
| 10 | 得力 0037 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0037 | 筒 | 30.00 | 4.8 | 144 |
| 11 | 得力 0468 订书钉 | 得力/deli0468 | 盒 | 30.00 | 9 | 270 |
| 12 | 得力 0534 订书机 | 得力/deli0534 | 只 | 10.00 | 30.5 | 305 |
| 13 | 得力 9850 印油/印泥/** | 得力/deli9850 | 件 | 20.00 | 12 | 240 |
| 14 | 得力 7302 胶水/液体胶 | 得力/deli7302 | 支 | 5.00 | 47.5 | 237.5 |
| 15 | 得力 DL-1122 电子计算器 | 得力/deliDL-1122 | 台 | 10.00 | 38 | 380 |
| 16 | 得力 S943 铅笔 | 得力/deliS943 | 支 | 1.00 | 100 | 100 |
| 17 | 得力 8855 票夹/长尾夹 | 得力/deli8855 | 筒 | 20.00 | 21 | 420 |
| 18 | 得力 36009 记号笔 | 得力/deli36009 | 支 | 20.00 | 4.8 | 96 |
| 19 | 得力 36009 记号笔 | 得力/deli36009 | 支 | 20.00 | 2.7 | 54 |
| 20 | 得力 A055A-02 中性笔 | 得力/deliA055A-02 | 支 | 100.00 | 5.4 | 540 |
| 21 | 596ml娃哈哈水1*24 矿泉水/纯净水 | 娃哈哈596ml娃哈哈水1*24 | 箱 | 20.00 | 36 | 720 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****委员会
联系电话: ****794****
传真: /
地址: **省抚****商贸南大道
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县**翡翠城22号楼116室
附件信息: