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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4425
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 回形针 | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0042 工字钉 | 10 | 70.0 | 得力/deli\0042 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8554B 中号长尾夹 | 10 | 160.0 | 得力/deli\8554B | 验收通过 | |
| 4 | 得力 8566 小号长尾夹 | 10 | 100.0 | 得力/deli\8566 | 验收通过 | |
| 5 | 佳美佳 59629 卡纸 | 200 | 140.0 | 佳美佳\59629 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 LR03-2B 普通干电池 | 30 | 150.0 | 南孚/NANFU\LR03-2B | 验收通过 | |
| 7 | 法拉蒙 8开奖状 | 200 | 60.0 | 法拉蒙/FARAMON\8开 | 验收通过 | |
| 8 | 科力邦 KB1101 水拖 | 20 | 720.0 | 科力邦\KB1101 | 验收通过 | |
| 9 | 汰渍 5kg*1袋 洗衣粉 | 6 | 197.4 | 汰渍/Tide\5kg*1袋 | 验收通过 | |
| 10 | NVV BQ-392501 标签纸 | 5 | 49.5 | NVV\BQ-392501 | 验收通过 | |
| 11 | 冰禹 00214 扫把 | 120 | 720.0 | 冰禹\00214 | 验收通过 | |
| 12 | 白猫 餐饮洗洁精5kg 洗洁精 | 2 | 320.0 | 白猫/WhiteCat\餐饮洗洁精5kg | 验收通过 | |
| 13 | 罗弗 LF-0223A 胶棒 | 2 | 60.0 | 罗弗\LF-0223A | 验收通过 | |
| 14 | 奥德美 GR-2125 替芯 | 21 | 168.0 | 奥德美\GR-2125 | 验收通过 | |
| 15 | 申士 9025 PU笔记本 | 4 | 54.0 | 申士/SNSIR\9025 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 6009 剪刀 | 15 | 102.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 S865 中性笔 | 20 | 560.0 | 得力/deli\S865 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 5 | 94.5 | 得力/deli\8552 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 0284 订书机 | 5 | 100.0 | 得力/deli\0284 | 验收通过 | |
| 20 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |