合肥东新商业运营管理有限责任公司关于茶杯的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年11月26日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****6269

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年11月26日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 泉林 无型号 茶杯/杯子 10 120.0 泉林\无型号 验收通过
2 泉林 无型号 茶杯/杯子 10 628.0 泉林\无型号 验收通过
3 本业 定制包装袋/纸/箱/定制便签信笺 2 653.4 本业\无型号 验收通过
4 a4会议垫板夹 24 384.0 无品牌\无型号 验收通过
5 绿伞 清洁剂 多用途清洁剂/绿伞500g茶垢清洁剂 5 95.0 绿伞/LS\清洁剂 验收通过
6 清风 200抽 抽纸2层 24 82.8 清风/qingfeng\200抽 验收通过
7 得力 ZC001 100张/包/彩色复印纸A4/70G/(浅红) 10 68.0 得力/deli\ZC001 验收通过
8 华杰 S600 中性笔/定制笔 刻字+磨砂 0.5mm 300 198.0 华杰\S600 验收通过
9 **毛峰 其它茶叶/**毛峰/500g/1斤 2 400.0 **毛峰\500g 验收通过
10 杯刷 3 9.0 无品牌\无型号 验收通过
11 抹布 5 20.0 无品牌\抹布 验收通过
12 南孚 南孚充电器/含4节5号1600mAh充电电池 7 350.0 南孚/NANFU\含4节5号1600mAh充电电池 验收通过
13 南孚 7号 碱性电池1粒 普通干电池南孚7号电池 24 52.8 南孚/NANFU\7号 碱性电池1粒 验收通过
14 抹布 5 22.5 无品牌\抹布 验收通过
15 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 徐颖





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2025-11-26
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