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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********2510804
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 202****4001 条码贴纸/贴纸 | 得力/deli202****4001 | 包 | 3.00 | 150 | 450 |
| 2 | 彩色A4打印纸 | 无品牌202****7008 | 包 | 10.00 | 15 | 150 |
| 3 | 钢丝球 | 无品牌无型号 | 包 | 14.00 | 4 | 56 |
| 4 | 妙洁厚绒保暖橡胶手套 | 妙洁/magic672****7854 | 双 | 44.00 | 10 | 440 |
| 5 | 得力19204双层纸杯(棕)(20只/包)280ML240G五星纸+18GPE膜(单位:包) | 得力/deli19204 | 件 | 5.00 | 8 | 40 |
| 6 | 得力(deli) 85609 电热水壶 (黑) (单位:台) | 得力/deli85609 | 台 | 3.00 | 150 | 450 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 沙依布加玛丽
联系电话: 131****6963
传真:
地址: 察布查尔县加尕斯台镇**路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: