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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6034X****602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 绿联 一拖四 集线器 | 绿联/Ugreen一拖四 | 件 | 1.00 | 35 | 35 |
| 2 | 京瓷 TK-1003 粉盒 | 京瓷/KyoceraTK-1003 | 支 | 2.00 | 85 | 170 |
| 3 | 宝客 BK4875 档案盒 | 宝客BK4875 | 个 | 4.00 | 14 | 56 |
| 4 | 金号 KJ1059 毛巾/面巾/方巾 | 金号KJ1059 | 条 | 10.00 | 12 | 120 |
| 5 | 维达/Vinda 超韧3层130抽6包 抽纸 | 维达/Vinda超韧3层130抽6包 | 件 | 5.00 | 15 | 75 |
| 6 | 天威(PRINT-RITE)PR-Q2612A/CRG303R 加粉乐硒鼓 专业装-加粉乐 硒鼓 | 天威/PRINT-RITEPR-Q2612A/CRG303R 加粉乐硒鼓 | 件 | 1.00 | 160 | 160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张旭
联系电话: 137****1110
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: