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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3541
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 亚信 117装订线.装订线材 | 6 | 36.0 | 亚信\117 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7382 优酷修正液.涂改液(白) | 2 | 7.6 | 得力/deli\7382 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 GP1350 按动中性笔 | 1 | 30.0 | 晨光/M G\GP1350 | 验收通过 | |
| 4 | 艺姿 YZ-PB09 免手洗平板刮刮乐拖把 40cm | 1 | 35.0 | 艺姿\YZ-PB09 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-402 型6孔电源插座.插板(1.8/3/5米可选) | 2 | 110.0 | 公牛/BULL\GN-402 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0231起钉器.取钉器12#(混)(台) | 4 | 12.0 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |