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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N691********251601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5555 风琴包/事务包 | 得力/deli5555 | 个 | 110.00 | 24 | 2640 |
| 2 | 惠佰利 75度酒精消毒湿巾 湿巾 | 惠佰利75度酒精消毒湿巾 | 包 | 110.00 | 1 | 110 |
| 3 | 得力 23209 学生用笔记本 | 得力/deli23209 | 本 | 110.00 | 3 | 330 |
| 4 | 爱好 8981 中性笔 | 爱好/AIHAO8981 | 盒 | 5.00 | 24 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 黄婷
联系电话: 159****5018
传真:
地址: **省**市**市**大街3865号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: