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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2520605
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天章 A4彩纸 云彩纸/彩色封皮纸彩色复印纸 | 天章/TANGOA4彩纸 | 包 | 2.00 | 15 | 30 |
| 2 | 齐心 B3114 订书机 | 齐心/ComixB3114 | 个 | 2.00 | 16 | 32 |
| 3 | 5号电池2粒装 普通干电池 南孚电池5号 2节 | 南孚/nanfu5号电池2粒装 | 件 | 2.00 | 5 | 10 |
| 4 | 晨光 ABS916CB 票夹/长尾夹 | 晨光/M GABS916CB | 盒 | 2.00 | 18 | 36 |
| 5 | 得力 53409 胶棒/固体胶21g | 得力/deli53409 | 支 | 5.00 | 5 | 25 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****党政办武星
联系电话: 177****8885
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: