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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4577
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 垃圾袋 | 2 | 360.0 | \. | 验收通过 | |
| 2 | 马克笔 | 10 | 140.0 | 晨光\晨光 | 验收通过 | |
| 3 | 长尾夹 | 5 | 45.0 | 得力\得力 | 验收通过 | |
| 4 | 马克笔 | 3 | 129.0 | 晨光\晨光 | 验收通过 | |
| 5 | 中性笔 | 12 | 300.0 | 宝克\宝克 | 验收通过 | |
| 6 | 食品袋 | 1 | 250.0 | \. | 验收通过 | |
| 7 | 中性笔 | 12 | 300.0 | 宝克\宝克 | 验收通过 | |
| 8 | 电池 | 50 | 125.0 | 南孚\南孚 | 验收通过 | |
| 9 | 插板 | 4 | 200.0 | 公牛\公牛 | 验收通过 | |
| 10 | 双面胶 | 5 | 125.0 | 得力\得力 | 验收通过 | |
| 11 | 笔记本 | 6 | 60.0 | 晨光\晨光 | 验收通过 | |
| 12 | 长尾夹 | 5 | 60.0 | 得力\得力 | 验收通过 | |
| 13 | 马克笔 | 7 | 210.0 | 晨光\晨光 | 验收通过 | |
| 14 | 奖状 | 800 | 400.0 | .\. | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |