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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB075542X****26003
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9060 色卡/一次性手套 | 得力/deli9060 | 包 | 15.00 | 5 | 75 |
| 2 | 得力 0015 装订线材/纸杯/纸碗/纸盘 | 得力/deli0015 | 包 | 15.00 | 7 | 105 |
| 3 | 金拉维 6216 文件管理/油污净 | 金拉维/JVIRRA6216 | 个 | 5.00 | 22 | 110 |
| 4 | 清风 棉质餐巾 餐巾 | 清风/KYFEN棉质餐巾 | 条 | 10.00 | 19 | 190 |
| 5 | 得力 7544 橡皮 | 得力/deli7544 | 个 | 18.00 | 1 | 18 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张晶
联系电话: 130****3009
传真:
地址: **市桃园街道古道西街2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: