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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5178
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 S856 直液式走珠笔 0.5mm 拔盖 针管 | 5 | 120.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
| 2 | 木易 84消毒液500g(II型) 多用途清洁剂 | 2 | 150.0 | 木易\84消毒液500g(II型) | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ASC99392 塑封膜 A4/100张 | 10 | 429.0 | 晨光/M G\ASC99392 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0042 彩色工字钉 工字钉(80枚/筒) | 10 | 40.0 | 得力/deli\0042 彩色工字钉 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 回形针(100枚/盒) | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |