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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4788
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ARCN8289 挂钩/粘钩 | 2 | 11.0 | 晨光/M G\ARCN8289 | 验收通过 | |
| 2 | 鑫海之家 3027 文件篮 收纳筐 | 20 | 140.0 | 鑫海之家\3027 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0018 回形针(100枚/盒) | 10 | 15.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 SPM21302 油性记号笔 勾线笔 | 12 | 24.0 | 晨光/M G\SPM21302 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AJD95745 胶带/胶纸/胶条 双面胶 | 72 | 86.4 | 晨光/M G\AJD95745 | 验收通过 | |
| 6 | 易利丰 4开 亮面卡纸 莫兰迪色系 | 100 | 80.0 | 易利丰/elifo\4开 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |