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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0210
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 毛巾 毛巾/面巾/方巾 | 100 | 500.0 | 无品牌\毛巾 | 验收通过 | |
| 2 | 立白 1kg 洗洁精 | 8 | 80.0 | 立白/Liby\1kg | 验收通过 | |
| 3 | 爱特福 84消毒液 消毒液 | 2 | 240.0 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
| 4 | 威猛先生 500g清香型 洁厕剂洁 | 2 | 300.0 | 威猛先生/Mr Muscle\500g清香型 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 18816 垃圾袋 | 100 | 400.0 | 得力/deli\18816 | 验收通过 | |
| 6 | 马利 500ml 丙烯颜料 | 20 | 360.0 | 马利/Marie's\500ml | 验收通过 | |
| 7 | 得力 得力(deli)国旗/五星** | 10 | 400.0 | 得力/deli\3222 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 33225 美工刀 | 10 | 80.0 | 得力/deli\33225 | 验收通过 | |
| 9 | 南孚 5号2粒(2代) 6号2粒普通干电池 | 4 | 24.0 | 南孚/NANFU\5号2粒(2代) | 验收通过 | |
| 10 | 得力 6142 水桶 | 5 | 60.0 | 得力/deli\6142 | 验收通过 | |
| 11 | 平板拖把 拖把配件 | 15 | 450.0 | 无品牌\平板拖把 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ASGN7105 固体胶 胶水 | 2 | 48.0 | 晨光/M G\ASGN7105 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 20 | 40.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |