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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2695
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 卫洋 WY-914 硅胶扫把 | 3 | 49.5 | 卫洋\WY-914 | 验收通过 | |
| 2 | 心相印 KT102 厨房纸巾 | 8 | 84.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\KT102 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8149 修正液/修正带/修正贴 修正带 | 2 | 7.0 | 得力/deli\8149 | 验收通过 | |
| 4 | 威猛先生 洁厕液500g 洁厕剂 /瓶 强力除垢除渍除异味 | 6 | 36.0 | 威猛先生/Mr Muscle\洁厕液500g | 验收通过 | |
| 5 | 尔蓝 AL-707 垃圾袋 20L | 10 | 45.0 | 尔蓝\AL-707 | 验收通过 | |
| 6 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液 | 3 | 24.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 K35 黑 按动式子弹头中性笔 0.5mm 黑色 12支/盒 | 3 | 79.5 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 63479 A4 加厚透明网格拉链文件袋 | 20 | 40.0 | 得力/deli\63479 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |