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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5190
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9874ES 快干 印油 (红)(瓶) | 3 | 15.0 | 得力/deli\9874ES | 验收通过 | |
| 2 | 百利文 H2231 透明色10个装A4文件袋标签款塑料透明加厚大容量按扣资料袋 | 10 | 99.0 | 百利文\H2231 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 30369单卷装 高品质高透明封箱胶带/打包胶带 60mm*100y*50um(91.4m/卷) 单卷装 办公用品 | 3 | 15.0 | 得力/deli\30369单卷装 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0467 省力订书机(蓝色) (单位:台) | 2 | 68.0 | 得力/deli\0467 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AWP30901 铅笔 | 2 | 30.0 | 晨光/M G\AWP30901 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 FPS90606 卷笔刀/削笔器 | 2 | 40.0 | 晨光/M G\FPS90606 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 0018 3#0018回形针(100枚/盒) | 10 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 Q7 中性笔 | 5 | 60.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 24/6 订书钉 | 10 | 20.0 | 得力/deli\24/6 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 k35 中性笔 | 12 | 432.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9837 五联文件框(蓝)(只) | 2 | 50.0 | 得力/deli\9837 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9863ES 快干**(红)(只) | 4 | 20.0 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
| 13 | 得力 2057 美工刀(银色)(把) | 1 | 10.0 | 得力/deli\2057 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 6027 剪刀(黑)(把) | 2 | 24.0 | 得力/deli\6027 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |