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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6207
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 四万公里 SWK0142 一次性餐碗 | 5 | 525.0 | 四万公里\SWK0142 | 验收通过 | |
| 2 | 四万公里 SWK0141 一次性餐盒 | 6 | 750.0 | 四万公里\SWK0141 | 验收通过 | |
| 3 | 奈高 NG-015 办公桌 | 1 | 650.0 | 奈高\NG-015 | 验收通过 | |
| 4 | 佳茉 JM005 一次性筷子 | 5 | 300.0 | 佳茉\JM005 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5603 档案盒 | 12 | 120.0 | 得力/deli\5603 | 验收通过 | |
| 6 | 派洁士 ZB005 珍宝大卷纸 | 10 | 1200.0 | 派洁士\ZB005 | 验收通过 | |
| 7 | 华恺之星 YK018塑料凳 | 24 | 480.0 | 华恺之星\YK018 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 BP150 皮质记事本 | 50 | 1250.0 | 得力/deli\BP150 | 验收通过 | |
| 9 | 心相印 DT200 软抽纸 面巾纸2层200抽3包*16提/箱 | 1 | 268.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT200 | 验收通过 | |
| 10 | 富强 AA 230ml 纸杯 | 4 | 624.0 | 富强\AA 230ml | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |