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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6946
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9868 印油/印泥/** | 5 | 15.0 | 得力/deli\9868 | 验收通过 | |
| 2 | 冰禹 BYrl-11 透明胶带 大卷宽胶布 4.35cm宽*165m长 | 3 | 24.0 | 冰禹\BYrl-11 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S555 大双头记号笔 大号勾线笔 | 10 | 25.0 | 得力/deli\S555 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9532 票夹/长尾夹 不锈钢山形票夹 山形铁票夹 铁夹子 中号 | 10 | 30.0 | 得力/deli\9532 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6009 6009剪刀 办公剪纸刀 不锈钢剪刀 | 5 | 25.0 | 得力/deli\6009 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 8555ES 票夹/尾票夹 彩色长尾夹票夹 40只19mm 5#金属燕尾夹票据夹子 办公用品 | 2 | 16.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |